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智通财经APP获悉,8月25日至9月2日,汇川技术(.SZ)在接受采访时指出,公司未来的能源管理业务将更加围绕企业端的能源管理。以岳阳、常州新建工厂为例。公司希望打造绿色数字化工厂。总体而言,公司将重点放在企业端的能源管理整合上。目前正在积极探索商业模式和解决方案;目前,公司电梯电气配套业务正逐步恢复向好;近几个月,跨国电梯厂发梯数量逐渐恢复到去年同期水平,带动公司业绩逐步回升。s 电梯业务订单;在工控产品供给形势有所缓解后,公司对提升市场份额的信心继续增强。
希望打造绿色数字化工厂
在储能业务方面,汇川技术表示,储能是能源管理业务的一部分,能源管理是公司的战略业务。公司的核心技术之一是电力电子技术。从将电力电子技术延伸到解决方案的角度来看,能源管理具有技术优势。目前已形成以储能PCS产品为主,主要面向电网侧,与系统集成商合作提供产品的销售业绩。公司未来的能源管理业务将更加专注于企业端的能源管理。以汇川技术在岳阳和常州的新建工厂为例,公司希望打造绿色数字化工厂,即:
①能源结构有待调整:需要配置光伏、风电等新能源结构;②设备功耗必须管理:功耗较大的设备场景,如空调、空压机、起重设备、产线设备等,这些设备是汇川技术最熟悉的场景,需要对探索如何利用数字化手段深挖节能效果。总体而言,公司将重点关注企业端能源管理的整合,目前正在积极探索商业模式和解决方案。
电梯业务在海外市场增长良好
电梯业务方面,汇川科技表示,2022年上半年,疫情对公司电梯电气设备的影响将大于房地产形势的影响。目前,公司电梯电气配套业务正逐步回暖:①近几个月,跨国电梯工厂发货量逐步恢复至去年同期水平,带动公司电梯业务逐渐恢复。订单; ②公司电梯业务海外市场业务增长良好。全年来看,虽然电梯业务实现年度目标存在一定压力,但公司仍将坚持通过“
投资者问,新能源汽车业务作为公司的战略业务,在回报方面的出发点是什么?汇川科技回应称,公司新能源汽车业务,在ROE、毛利率等指标上,确实与自动化业务存在一定差异。对标行业标杆,新能源汽车业务的财务模型大致是这样的:20出头的毛利率,较高的研发费用率,8%-10%的净利率。
然而,该公司继续坚定地投资。总体原因如下:①业务前景良好,规模化后将贡献公司净利润;②汽车业务精益运营的管理思路,对自动化、电梯等其他业务板块的精益运营能力的提升有很好的借鉴意义;③汽车业务在大批量材料平台下追求极致的性价比,未来必将反哺工业领域。
工控产品供给形势缓和后,公司有信心继续提升市场份额
汇川科技表示,公司在通用自动化业务方面的抗风险能力必将较以往有较大提升。具体表现为: ①公司品牌知名度较以往有了较大提升。在趋势中,将受到更多客户的青睐;②公司“上行下行”能力较以往有所提升,体现在:当外部需求疲软时,公司自动化业务可立足于“光、机、电、液、气”。整体解决方案能力不断提升市场占有率。同时,各种产品型号的不断拓展和性能的不断提升也能促进公司的扩张。
工控产品供给形势缓和后,公司如何保持原有对外投资份额?汇川技术表示,供货形势的缓和程度可以从两个方面来理解:一是器件供货形势的缓和程度;紧迫感减轻了。供应形势缓和后,公司对继续提升市场份额的能力充满信心,体现在:①公司为客户提供的价值是一定规模的综合成本优势和独特工艺优势解决方案。这两个优势叠加在一起,可以大大提高与客户的粘性;② 近年来随着外部环境的变化能耗管理,国产化是一种趋势,这是基于供应链安全因素的考虑,
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